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信投高科公司配合集团审计与风险控制部开展内部审计工作

发布时间:2018-12-07

根据《河北信息产业投资集团有限公司2018年度审计工作计划》,2018年12月5日由集团审计与风险控制部部长杨玉新带队到我公司进行财务收支内部审计工作,重点对公司管理制度、内控制度、项目工程及逾期债权、财务收支这几个方面进行内部审计并及时交换了意见。杨部长指出,北戴河信投高科公司经过近两年的发展取得了一定成绩,但同时通过这次内部审计也发现了一些问题,公司通过内部审计检查发现下属公司在日常经营、内控管理方面的问题,并提出合理化的建议,帮助下属公司防范风险、强化管理,促进企业健康有序发展。
    公司董事长李亚静表示,公司将高度重视此次内部审计工作,对目前突显出的问题将加强管控、落实整改,不断完善公司制度建设,规范经营管理。

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